Approuver les factures au maître d’ouvrage (anciens)
Cette page décrit l’ancienne expérience de facture au maître d’ouvrage. Une expérience modernisée est également disponible.
Cette page décrit l’ancienne expérience de facture au maître d’ouvrage. Une expérience modernisée est également disponible.
Si vous êtes le maître d’ouvrage d’un projet Procore géré dans le compte Procore d’une entreprise générale, votre sous-traitant peut vous envoyer une copie PDF de l’onglet Détails d’une Facture au maître d’ouvrage. Dans certains cas, il est possible que la facture ne vous soit communiquée qu’à titre informatif. Dans d’autres cas, le sous-traitant peut vous envoyer la copie PDF de la facture pour demander votre approbation par écrit.
Si vous êtes un maître d’ouvrage et que l’on vous a demandé de réviser la facture de votre sous-traitant, vous recevrez un message dont l’objet ressemble à ceci : « FW : facture au maître d'ouvrage : #1 pour Contrat principal #1 - 30/08/20 - 05/09/20." Pour donner votre approbation, suivez les étapes ci-dessous.
Recherchez l’e-mail dans votre boîte de réception et ouvrez-le.
Choisissez parmi ces options :
Cliquez sur le lien Afficher le PDF . Ceci ouvre une copie PDF du application et du certificat pour paiement.
OU
Cliquez sur le lien Afficher cette facture au maître d'ouvrage pour consulter la facture dans Procore.
Remarque:* si vous n’êtes pas actuellement connecté à Procore, vous serez invité à saisir vos identifiants de connexion.* Si vous n’avez pas d’identifiants de connexion pour le compte Procore de l’entreprise générale, vous ne pourrez pas consulter la facture dans Procore.
Révisez le contenu de la facture.
Facultatif. Si vous souhaitez répondre à l’e-mail pour confirmer votre approbation ou votre rejet par écrit, cliquez sur Répondre et saisissez le message approprié. Votre e-mail est envoyé à l’adresse de réponse de Procore pour la facture et une copie de votre réponse est conservée dans l’onglet E-mails du contrat principal dans Procore.
Une fois que l’entreprise générale a reçu votre approbation par e-mail, le statut de la facture doit être mis à jour manuellement à « Approuvé » par le sous-traitant.
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